盐池县疾病预防和控制中心2016年部门决?/font>
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第一部分 单位概况
一、主要职?b>
二、部门决算单位构?/p>
第二部分 2016年度部门决算?/font>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关?016年度收入支出决算总体情况说明
二、关?016年度收入决算情况说明
三、关?016年度支出决算情况说明
四、关?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说?/p>
六、关?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说?/p>
七、关?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说?/p>
八、关?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说?/p>
(二)政府采购情况说?/p>
(三)国有资产占有使用情况说?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情?/p>
第一部分 单位概况
一、主要职?/strong>
1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策?/p>
2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、规划等提供科学依据,为卫生计生行政部门提供决策咨询?/p>
3、拟定并实施疾病预防与控制工作方案,对方案实施进行质量和效果评估?/p>
4、对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持?/p>
5、实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理?/p>
6、负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施?/p>
7、开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成?/p>
8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测,为疾病预防与控制决策提供科学依据?/p>
9、开展卫生防病检验和实验室质量控制,受卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训,健康相关产品的技术审验和卫生质量检验、鉴定;对新建、扩建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价?/p>
二、部门预算单位构?/strong>
盐池县疾病预防控制中心是隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位,执行事业单位会计制度。编制数32人,年末实有人数41人,在职28人,离休2人,退?人,遗属2人?/p>
内设行政管理科、检验科、鼠防科、慢病科、体检科、布病防治科、财务室及美沙酮药物治疗室?/p>
第二部分 2016年度部门决算表(点击打开?/a>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关?016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计8805141.35元,支出总计8805141.35元。与2015年相比,收入减少433151.7?下降4.68%;支出减?33151.7元,下降4.68%?/p>
二、关?016年度收入决算情况说明
本年收入合计7314579.05元,其中:财政拨款收?899074.72元,?4.3%;事业收?15504.33元,?.7%;经营收?元,其他收入0元?/p>
三、关?016年度支出决算情况说明
本年支出合计6845591.47元,其中:基本支?204906.52元,?0.6%;项目支?40684.95元,?.4%;经营支?元,?%?/p>
四、关?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决?899074.72元,?015年相比,财政拨款收入减少1139813.33元,下降14.18%;财政拨款支出总决?548597.51元。与2015年相比,,财政拨款支出减?93440.05元,下降%9.58?/p>
五、关?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说?/p>
(一)财政拨款支出决算总体情况?/b>2016年度财政拨款支出6548597.51元,占本年支出合计的95.66%。与2015年相比,财政拨款支出减少693440.05元,下降9.57%?/p>
(二)财政拨款支出决算结构情?/b>?/b>2016年度财政拨款支出6548597.51元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出819686.9元,?2.52%;医疗卫生与计划生育支出5230983.61元,?9.88%;住房保障支?97927元,?.60%?b>
(三)财政拨款支出决算具体情况?/b>2016年度财政拨款支出年初预算?437877元,支出决算?548597.51元,完成年初预算?01.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是正常调资;二是新增人员?b>
六、关?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目?/p>
2016年度一般公共预算财政拨款基本支?907912.56元,其中:人员经?538184.45元,公用经费1369728.11元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3267956.95元,?015年决算数减少393115.39元,降低10.73%?/p>
2.商品和服务支?320828.11元,?015年决算数增加161293.81元,增长13.91%?/p>
3.对个人和家庭的补?270227.5元,?015年决算数增加55025.58元,增长4.53%?/p>
4.其他资本性支?8900元,?015年决算数增加48900元,增长100%?/p>
七、关?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说?/p>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为95000元,支出决算?9468.65元,完成预算?4.2%,其中:公务用车购置及运行费支出决算?4157.65元,完成预算?8.88%;公务接待费支出决算?5311元,完成预算?6.55%?016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制公务接待?/p>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数?015年减?878.35元,下降9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3166.35元,下降4.09%;;公务接待费支出决算减?712元,下降27.17%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制三公经费使用?/p>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明?/b>2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算74157.65元,?2.9%;公务接待费支出决算15311元,?7.1%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出74157.65元?/b>其中:公务用车购置费支出?元,公务用车运行维护费支?4157.65元,主要用于公务车燃油费,维修检测及保险费用等?016年,公务用车保有量为4辆?/p>
2.公务接待费支?5311元?/b>其中?国内接待费支?5311元,主要用于接待外来学习人员?016年国内公务接待批?2个,国内公务接待人次180人?
八、关?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说?/p>
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收?元,本年支出0元,年末结转和结?元?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说?/b>
2016年,本部门机关运行经费支?元,?015年增加(减少?元,增长(下降)0%?/p>
(二)政府采购情况说?/b>
2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算?%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算?%。政府采购工程预?元,支出决算总额0元,完成年初预算?%。政府采购服务预?元,支出决算总额0元,完成年初预算?%?/p>
(三)国有资产占有使用情况说?/b>
截至2016?2?1日,本部门房屋面?147.37平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用?辆、一般公务用?辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情?/b>
1.绩效管理工作开展情况?/b>根据财政预算管理要求?**组织?016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项?**个,二级项目***个,共涉及预算资?**万元,自评覆盖率达到***%?b>
2.部门决算中项目绩效自评结果?/b>***今年在部门决算中增加?**”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,?**”项目自评得分为***分。发现的主要问题?**。下一步改进措施:***?/p>
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